金蝶财务软件有凭证发生后如何修改期初余额

2024-05-12

1. 金蝶财务软件有凭证发生后如何修改期初余额

1、金蝶财务软件有凭证发生后不能修改期初余额;
2、需要修改期初余额只能在建账的时候修改;
3、建账时填写期初余额的方法是:
新建帐套--选择初始化--在初始数据填写期初余额即可

金蝶财务软件有凭证发生后如何修改期初余额

2. 金蝶怎么修改年初余额

你好,很高兴为您解答。如果金蝶k3初始余额错误需要修改的话,直接反初始化就能修改.1、点击【财务会计】-【总帐】-【初始化】-科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入.2、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目"客户"-新增行-录入余额3、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目"供应商"-新增行-录入余额.4、根据实际情况,输入科目期初余额,保存,选择币别为"综合报告币",点击"试算平衡",进行测试.5、币别重新改为"人民币",将辅助帐初始化余额引入.6、点击"币别"-综合本位币-"试算平衡"7、点击"反初始化"修改数据即可.【摘要】
金蝶怎么修改年初余额【提问】
你好,很高兴为您解答。如果金蝶k3初始余额错误需要修改的话,直接反初始化就能修改.1、点击【财务会计】-【总帐】-【初始化】-科目初始余额录入或辅助帐科目初始余额录入.2、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目"客户"-新增行-录入余额3、点击【辅助帐初始化】-选择科目-填写核算项目"供应商"-新增行-录入余额.4、根据实际情况,输入科目期初余额,保存,选择币别为"综合报告币",点击"试算平衡",进行测试.5、币别重新改为"人民币",将辅助帐初始化余额引入.6、点击"币别"-综合本位币-"试算平衡"7、点击"反初始化"修改数据即可.【回答】
金蝶一般指金蝶国际软件集团有限公司。 金蝶国际软件集团有限公司是香港联交所主板上市公司(股票代码:0268)、中国软件产业领导厂商、亚太地区企业管理软件及中间件软件龙头企业【回答】

3. 金蝶软件怎么修改期初余额 具体怎么操作17年建账,年结后发现17年帐有问题,18年的帐已经做完,反

有一种方法是:需要找到去年的年结文件,修改好了后重新年结,再把今年的凭证引入过来之后,会生成一个新的帐套,新帐套和老帐套是断开不连续的。

比如说:A账套,2018年结时,就会将2018年的账备份成后缀名为.A18的备份,或者是AIY年结备份,然后自动进入2019年。想修改2019年的期初数,先找到2018年的备份,改成账套,打开修改,然后重新年结。

操作步骤:

1、将年结账套AIY手工改成AIS 

2、登录修改之后的AIS账套进行数据修改 

3、重新年结之后生成一个新的账套,将本年的凭证与卡片引入到新账套即可

这种办法最实用。

还有一种办法就是,反结账到1月份,反过账凭证,直接用Access数据库打开今年的帐套,直接修改年初的数据,再重新过账、结账,这样也可以,就是没有改去年的,今年年初的改了,那去年期末的肯定也不对,所以这个办法不是特别好,

当然也可以用Access数据库打开去年的帐套进行修改,需要保证去年期末和今年年初的数据对得:

扩展资料:





金蝶Kis版如是以前的版本,不具有跨年度查询功能。这样处理:

一、将去年的账套反结账,然后重新进行年结,建立新的本年账套;若不能反结账,去系统参数中进行设置。

二、本年已录入的数据用凭证引出、引入功能。

三、会计科目问题,建议根据引入凭证提示等方法,手工增加。

因为有期初余额,科目无法引入。

会计科目有没有导入的办法呢?任何财务软件会计科目导入的前提是无数据,结转下年后期初余额自动导入本年度的账套。比较而言录入数据同录入会计科目,后者要省事的多。将两个账套的会计科目引出为excel,然后进行比较,新增科目不会太多。

金蝶标准板不能年度反结账的处置方法如下:

首先,在我的电脑里找到你的账套文件,先将2018年账套删掉或名称改个名字(如果2018年账套中的凭证需要导入到新18年账套的话就改名,如果要重新输入2018年凭证的话就直接删除。

然后,再将2017年账套名字的扩展名改为 .ais ;

接着,用金蝶软件打开刚刚修改完扩展名的2017年账套文件,至此可以进行正常修改等操作,直到最后期末结账;

结账后就到了2018年,可以选择重新录入2018年凭证或这通过文件菜单引入原2018年账套中的凭证。【摘要】
金蝶软件怎么修改期初余额 具体怎么操作17年建账,年结后发现17年帐有问题,18年的帐已经做完,反结账后修改17年数据,18年年初数可以修改吗【提问】
有一种方法是:需要找到去年的年结文件,修改好了后重新年结,再把今年的凭证引入过来之后,会生成一个新的帐套,新帐套和老帐套是断开不连续的。

比如说:A账套,2018年结时,就会将2018年的账备份成后缀名为.A18的备份,或者是AIY年结备份,然后自动进入2019年。想修改2019年的期初数,先找到2018年的备份,改成账套,打开修改,然后重新年结。

操作步骤:

1、将年结账套AIY手工改成AIS 

2、登录修改之后的AIS账套进行数据修改 

3、重新年结之后生成一个新的账套,将本年的凭证与卡片引入到新账套即可

这种办法最实用。

还有一种办法就是,反结账到1月份,反过账凭证,直接用Access数据库打开今年的帐套,直接修改年初的数据,再重新过账、结账,这样也可以,就是没有改去年的,今年年初的改了,那去年期末的肯定也不对,所以这个办法不是特别好,

当然也可以用Access数据库打开去年的帐套进行修改,需要保证去年期末和今年年初的数据对得:

扩展资料:





金蝶Kis版如是以前的版本,不具有跨年度查询功能。这样处理:

一、将去年的账套反结账,然后重新进行年结,建立新的本年账套;若不能反结账,去系统参数中进行设置。

二、本年已录入的数据用凭证引出、引入功能。

三、会计科目问题,建议根据引入凭证提示等方法,手工增加。

因为有期初余额,科目无法引入。

会计科目有没有导入的办法呢?任何财务软件会计科目导入的前提是无数据,结转下年后期初余额自动导入本年度的账套。比较而言录入数据同录入会计科目,后者要省事的多。将两个账套的会计科目引出为excel,然后进行比较,新增科目不会太多。

金蝶标准板不能年度反结账的处置方法如下:

首先,在我的电脑里找到你的账套文件,先将2018年账套删掉或名称改个名字(如果2018年账套中的凭证需要导入到新18年账套的话就改名,如果要重新输入2018年凭证的话就直接删除。

然后,再将2017年账套名字的扩展名改为 .ais ;

接着,用金蝶软件打开刚刚修改完扩展名的2017年账套文件,至此可以进行正常修改等操作,直到最后期末结账;

结账后就到了2018年,可以选择重新录入2018年凭证或这通过文件菜单引入原2018年账套中的凭证。【回答】
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金蝶软件怎么修改期初余额 具体怎么操作17年建账,年结后发现17年帐有问题,18年的帐已经做完,反

4. 金蝶软件怎么修改期初余额 具体怎么操作

在对于刚开始接触财务软件的小伙伴们,对于操作流程不是很熟悉,但是操作流程还是比较好学的,不是很复杂,那么金蝶期初余额应该怎么修改,针对这个内容,小编在下文中整理了相关的知识内容,想要了解的更多的小伙伴们一起来看看吧,希望小编的分享可以帮助到大家。
金蝶期初余额应该怎么修改?
答:金蝶期初余额应该怎么修改,如下步骤:1、金蝶KIS修改期初数只能在建账前的初始化时设置,建账之后,期初数据不能再更改;2、初始化时,填写期初数如图:对于金蝶kis出纳启用后期初数的修改方法,如下:1、迷你版 标准版不好直接修改。 要数据库里里修改,但是如果把做过的出纳帐都删除 期初数是可以修改的,,试试先备份然后试试。2、专业版以及其他KIS,可以直接出纳反初始去修改。以上即是金蝶期初余额应该怎么修改的内容啦,【摘要】
金蝶软件怎么修改期初余额 具体怎么操作【提问】
您好,我们已经收到你的问题,正在快马加鞭的为你准备答案,五分钟内将会回复你!请稍等片刻!  ^-^~【回答】
在对于刚开始接触财务软件的小伙伴们,对于操作流程不是很熟悉,但是操作流程还是比较好学的,不是很复杂,那么金蝶期初余额应该怎么修改,针对这个内容,小编在下文中整理了相关的知识内容,想要了解的更多的小伙伴们一起来看看吧,希望小编的分享可以帮助到大家。
金蝶期初余额应该怎么修改?
答:金蝶期初余额应该怎么修改,如下步骤:1、金蝶KIS修改期初数只能在建账前的初始化时设置,建账之后,期初数据不能再更改;2、初始化时,填写期初数如图:对于金蝶kis出纳启用后期初数的修改方法,如下:1、迷你版 标准版不好直接修改。 要数据库里里修改,但是如果把做过的出纳帐都删除 期初数是可以修改的,,试试先备份然后试试。2、专业版以及其他KIS,可以直接出纳反初始去修改。以上即是金蝶期初余额应该怎么修改的内容啦,【回答】

5. 金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改

亲,你好,很高兴为您解答[微笑]金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改是k3 金蝶未审核已过账,是没有办法修改凭证的。如果你想修改凭证的话,那么你需要先进行一下反过账,然后再进行一下审核,只有反审核之后,你的凭证才能够进行修改的,也就是说你正着是怎么坐过去的,然后你现在在反着倒回来,反着到回来就行,就可以进行修改了。如果本月凭证已经过账或审核,先将本月的凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章,销章时用审核人进入,点凭证查询,将要销章的凭证查出来,再点编辑,编辑下有成批销章,将本月的凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章后,进行反结帐(Ctrl+F12),又将要更改的已过账凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章,做完就可以更改凭证。【摘要】
金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改【提问】
亲,你好,很高兴为您解答[微笑]金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改是k3 金蝶未审核已过账,是没有办法修改凭证的。如果你想修改凭证的话,那么你需要先进行一下反过账,然后再进行一下审核,只有反审核之后,你的凭证才能够进行修改的,也就是说你正着是怎么坐过去的,然后你现在在反着倒回来,反着到回来就行,就可以进行修改了。如果本月凭证已经过账或审核,先将本月的凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章,销章时用审核人进入,点凭证查询,将要销章的凭证查出来,再点编辑,编辑下有成批销章,将本月的凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章后,进行反结帐(Ctrl+F12),又将要更改的已过账凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章,做完就可以更改凭证。【回答】

金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改

6. 金蝶上一期的账错了能不能修改,本期的账目会不会不见

只要帐目有变动,一般在报表的都会有反应的。如果不是一定要修改,尽管在下一期做调整分录,这在财务上是被允许的。
 
如果你一定要改,要注意的就是要对报表做相应的调整。
1、如果您公司每月根本不出报表,也不需上报税务等,那就无所谓了,随便改吧。只要你用的是正版的软件,正常的反过帐是没有问题的,D版的就不好说了。
2、如果您公司每月只出三大报表(资负表、损益表、现流表),要注意是否是科目内调整。比如:管理费用的交通费做成差旅费了,修改后不会影响损益表的数据。但如果你是把管理费做成营业费了,那报表就要改了;资产负债表里也是一个道理。一句话,一级科目没错,基本就不影响三大报表。
3、如果做了凭证修改,最好的办法是把报表重出一次!

7. 金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等,这个问题怎么解决?

您好亲亲,金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等解决方法:先把数据用标准引出方法引出来,引成EXCEL格式的~对碰下看是那个不一样~改一下(要么手动修改固定资产卡片,要么把之前引进去的合删了,把你引出来的改在表里改好后)~再用回标准引入就好了。第一种方法就是看下你年初是否也对不上 如果对得上反结过去查下看哪个月出问题更正即可。如果也对不上就只能调帐了 因为固定资产属于特殊科目总帐是没办法做凭证,还需要从后台数据库更改【摘要】
金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等,这个问题怎么解决?【提问】
您的问题已收到,打字需要一点时间,还请稍等一下,请不要结束咨询哦,您也可以提供更多有效信息,以便我更好为您解答【回答】
您好亲亲,金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等解决方法:先把数据用标准引出方法引出来,引成EXCEL格式的~对碰下看是那个不一样~改一下(要么手动修改固定资产卡片,要么把之前引进去的合删了,把你引出来的改在表里改好后)~再用回标准引入就好了。第一种方法就是看下你年初是否也对不上 如果对得上反结过去查下看哪个月出问题更正即可。如果也对不上就只能调帐了 因为固定资产属于特殊科目总帐是没办法做凭证,还需要从后台数据库更改【回答】
可以具体一点吗【提问】
您是哪个步骤不懂呢亲亲【回答】
检查固定资产余额表的数据:第12期,固定资产期末余额(0)与总账的期末余额(-5550)不相等!【提问】
亲亲[开心],固定资产的明细帐和总账登记期末余额不一致,累计折旧的总账和明细账的期初余额不一致,说明这两个指标的期初数录入不一致,需要修改其中的一个,那就要根据正确的数据进行修改了,你首先查找到底哪个正确,然后根据正确的数据修改总账或明细账上的期初余额。【回答】
您好,在初始化状态,科目初始数据存放在数据库表 GLINITBAL 中,启用账套后才将数据写入 GLBAL 表中,固定资产初始数据在初始化时则存放于 FABAL表中,且期间为当前账套启用期间,启用账套后数据同样存放于 FABAL,但增加期间为 0 的记录。而账套数据检查工具是以 GLBAL 表中的数据记录与 FABAL表中的记录相对比检查的,所以会有此报错~~【回答】
检查固定资产余额表的数据:第12期,固定资产期末余额(0)与总账的期末余额(-5550)不相等!【提问】
要怎么修改【提问】
您好检查固定资产余额表的数据:第12期,固定资产期末余额(0)与总账的期末余额(-5550)不相等解决方法:账套启用后再用数据检查工具检查即可。【回答】
还是一样【提问】
[大红花]您应该是之前的数据就填错了 有检查过吗【回答】
检查过了【提问】
您好亲亲,看一下明细是不是后台系统提取数据出错了【回答】

金蝶标准版初始化时固定资产期末余额与总账的期末余额不相等,这个问题怎么解决?

8. 金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改

亲您好,金蝶标准版未审核已经过账了是没有办法修改凭证的。如果你想修改凭证的话,那么你需要先进行一下反过账,然后再进行一下审核,只有反审核之后,你的凭证才能够进行修改的,也就是说你正着是怎么坐过去的,然后你现在在反着倒回来,反着到回来就行,就可以进行修改了。如果本月凭证已经过账或审核,先将本月的凭证进行反过帐(Ctrl+F11)和销章,销章时用审核人进入,点凭证查询,将要销章的凭证查出来,再点编辑,编辑下有成批销章,将本月的凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章后,进行反结帐(Ctrl+F12),又将要更改的已过账凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章,做完就可以更改凭证。【摘要】
金蝶标准版未审核已经过账了怎么修改【提问】
亲您好,金蝶标准版未审核已经过账了是没有办法修改凭证的。如果你想修改凭证的话,那么你需要先进行一下反过账,然后再进行一下审核,只有反审核之后,你的凭证才能够进行修改的,也就是说你正着是怎么坐过去的,然后你现在在反着倒回来,反着到回来就行,就可以进行修改了。如果本月凭证已经过账或审核,先将本月的凭证进行反过帐(Ctrl+F11)和销章,销章时用审核人进入,点凭证查询,将要销章的凭证查出来,再点编辑,编辑下有成批销章,将本月的凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章后,进行反结帐(Ctrl+F12),又将要更改的已过账凭证进行反过账(Ctrl+F11)和销章,做完就可以更改凭证。【回答】
自1995年始,基于第一代WINDOWS 产品,金蝶开发了16位标准版的财务软件系统 ;随着Window95/98、Window NT等32位操作系统的迅速普及,金蝶陆续开发了基于32位Windows平台的金蝶2000V7.X系列;金蝶KIS就是在金蝶2000标准版V7.X系列产品的基础上发展而成的一个升级替代产品, 她除继承了金蝶2000XP的优秀品质外,在主界面风格、稳定性、易学性和推广性等方面进行了大量的完善工作,成为国内市场优秀的小型企业管理解决方案。【回答】
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