用友t3年度怎么结转下个年度?

2024-05-15

1. 用友t3年度怎么结转下个年度?

1、首先点击打开用友软件T3系统管理。

2、接下来进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。

3、接下来进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。


4、接下来登录后,点击年度账然后点击建立选项。

5、弹出建立年度账对话框,直接点击确认。

6、弹出确认建立年度账,点击是。

7、等待建立年度账。

8、新年度账建立成功。

9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮。

10、再点击系统菜单下的注册。

11、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

12、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)。

13、结转上年数据,点击确认。

14、结转完成,出现正常结转科目数。

用友t3年度怎么结转下个年度?

2. 请问用友t3 如何进行年度帐反结转,

先用账套主管备份2011年的年度账,再把2011年的年度账删除掉,进行2010年错误资料的修改完成后,建立2011年度账把2011年备份的年度数据恢复进去,再反记账反结账到2011年初修改年初数。
一、反结账:通过总账系统进入结账,选择反结账的月份按ctrl+shift+F6。
二、进行反记账、反审核,让记账凭证处于填制状态,然后将结转的记账凭证删除。
三、重新按照正确的结转方式,结转生产记账凭证,并审核记账结账即可。

主要功能:
UFO为用户提供了的应用服务的查询功能,应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件(集团)公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。
所以,如果用户使用了用友软件(集团)公司的套装软件,就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式,每期的会计报表无须过多操作,系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的。
以上内容参考:百度百科-帐务处理系统

3. 用友T3软件怎么修改前几个月的凭证? 求详细的步骤,谢谢!

1、首先在打开的用友软件中,点开“填制凭证”的界面,如下图所示。

2、然后点中需要修改辅助信息的科目,鼠标移到“备注”栏,等到鼠标变为了一个笔头的形式。

3、然后双击,修改辅助信息,如下图所示。

4、这时点开“填制凭证”的界面,点中需要修改辅助信息的科目,双击右下角第三个图标,出现修改辅助项的界面进行修改就完成了。

用友T3软件怎么修改前几个月的凭证? 求详细的步骤,谢谢!

4. 用友t3修改了上年数据怎么结转到下一年度

1、开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结.做过月结的会面都会有一个"Y".
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误秩数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据
后二次年结.系统管理--admin登录,然后在帐套下面备份帐套
3、退出来,用帐套主管demo登录密码也为demo.选择年份为今年的年份如:2018,登陆.点击年度帐--点击建立.
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录.在年度帐下面--点击结转上
年的数据.先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块.
5、结转完成后,要登录到T3软件,"点击总账- -设置- -期初数据.查看一下期初数据 进行"试算"和"对账".同时也要把期初对比上
一年的12余额表.【摘要】
用友t3修改了上年数据怎么结转到下一年度【提问】
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~【回答】
1、开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结.做过月结的会面都会有一个"Y".
2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以防止年结中出现错误秩数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据
后二次年结.系统管理--admin登录,然后在帐套下面备份帐套
3、退出来,用帐套主管demo登录密码也为demo.选择年份为今年的年份如:2018,登陆.点击年度帐--点击建立.
4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录.在年度帐下面--点击结转上
年的数据.先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块.
5、结转完成后,要登录到T3软件,"点击总账- -设置- -期初数据.查看一下期初数据 进行"试算"和"对账".同时也要把期初对比上
一年的12余额表.【回答】
如果我的回答对您有所帮助,希望在您方便的情况下,给我一个赞,祝您生活愉快!【回答】

5. 用友T3如何设置期间损益结转

 用友T3如何设置期间损益结转
                         用友T3在月末,要把收入支出类科目结转到本年利润或者其他科目里面。下面是我为大家带来的关于用友T3如何设置期间损益结转的知识,欢迎阅读。
            方法/步骤 
         1.首先确定要个帐套要设置期间损益结转,然后进入相应的'帐套软件,并打开总账模块。要确定用的是那个会计制度,在总账——设置——选项,然后弹出来一个对话框,在右上角的地方找到“其他”,可以通过行业性质查询到用户的会计制度。
         2.在T3软件的右上方找到”总账“,总账--期末--转账定义--期间损益结转。然后把结转到的科目输入进去,然后点击确定就行了。
         3.企业用户的话一般情况为 “2007年新会计制度准则”或者“2013小企业会计制度”,如何是这两种会计制度的话,一般会结转到“本年利润”这个科目里面,通常情况是一个月结转一次。
         4.如何是政府部门或者其他事业单位的话,通常的会计科目为“行政会计制度”或者“2013事业单位会计制度”,期间损益结转就要结转到“事业结余”或者其他科目,所以要选择“事业结余”这个科目。
         5.公式设置好了之后,就点击总账——期末——转账生成,或者直接在大界面上找到“月末结转”。双击即可出现一个对话框。
         6.选择左边的期间损益结转,这样就会带出设置好的科目公式。左上角要选择结转的月份,右上角要点击一下全选,如何没有记账的话,要把左下角的“包含未记账”给打上勾。最后点击确定就可以生成结转的凭证了。
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用友T3如何设置期间损益结转

6. 用友t3修改了上年数据怎么重新结转到下一年度

亲,很高兴为您解答:  用友t3修改了上年数据怎么重新结转到下一年度答:1、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。    2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。    3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。    4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。    5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。【摘要】
用友t3修改了上年数据怎么重新结转到下一年度【提问】
亲,很高兴为您解答:  用友t3修改了上年数据怎么重新结转到下一年度答:1、打开软件,看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结,确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。    2、在做年结之前备份是非常有必要的,这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据,同时如果年结出错也可以恢复数据,修改数据后二次年结。系统管理——admin登录,然后在帐套下面备份帐套。    3、退出来,用帐套主管demo登录,密码也为demo。选择年份为今年的年份如:2018,登陆。点击年度帐——点击建立。    4、创建成功后,退出来,重新用demo登录,这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了,然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块,最后在结转总账模块。    5、结转完成后,要登录到T3软件,”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据,进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。【回答】

7. 用友财务软件T3标准版年度如何结转?

1、点击打开用友软件T3系统管理。

2、进入系统后点击系统菜单然后选择注册选项。

3、进入登陆页面,用户名输入账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度。

4、登录后,点击年度账然后点击建立选项。

5、弹出建立年度账对话框,直接点击确认。

6、弹出确认建立年度账,点击是。

7、等待建立年度账。

8、新年度账建立成功。

9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮。

10、再点击系统菜单下的注册。

11、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

12、登录后,点击年度帐--》结转上年数据--》总账系统结转(如果启用了其他模块,要先结转其他模块,最后结转总账)。

13、结转上年数据,点击确认。

14、结转完成,出现正常结转科目数。

用友财务软件T3标准版年度如何结转?

8. 用友T3上年度没有结总账,能不能录下一年度的账目

亲亲 您好为您解答
可以,上一年没有结账的情况下可以建立下一年度的年度帐,在新的年度帐里可以录入账目。但是请注意:
1、如果上一年的期末余额需要结转到本年,那么请保持科目一致;并且新年度不可记账。
2、如果科目体系有变化,建议直接在新年度录入期初余额,然后再进行账务处理【摘要】
用友T3上年度没有结总账,能不能录下一年度的账目【提问】
亲亲 您好为您解答
可以,上一年没有结账的情况下可以建立下一年度的年度帐,在新的年度帐里可以录入账目。但是请注意:
1、如果上一年的期末余额需要结转到本年,那么请保持科目一致;并且新年度不可记账。
2、如果科目体系有变化,建议直接在新年度录入期初余额,然后再进行账务处理【回答】
亲亲,您好,以上是小编的回答,您可以参考一下,希望对您有所帮助,😊😊😊如有疑问,也可以继续追问哟,祝您生活愉快。❤️❤️❤️【回答】
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