用友总账期初余额如何修改

2024-04-29

1. 用友总账期初余额如何修改

1、首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮;5、数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;6、检查完毕之后期初余额就设置完成了;7、最后记得点击“退出”。操作环境:用友ERP-U8版本(870sp3),联想windows10家庭中文版拓展资料:一、用友ERP-U8用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题,提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。二、用友ERP-U8功能要点1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。2、UFO报表UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。3、固定资产本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。三、用友ERP-U8应用价值1:财务核算自动化U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况2:真正的财税一体化为企业提供财税一体化的应用,解决企业所得税纳税填报困难,防止因不熟悉税收政策和财税差异而造成的计算和填报错误,根本提高纳税申报质量。3:实时的银企互联利用网上银行,帮助企业会计和出纳人员不必每天往来于企业和银行之间办理繁琐的业务,实现网上付款,余额查询、交易明细查询和实时对账4:全面支持新会计准则U8财务方案,不论从科目体系、财务报表、合并报表财务体系设计上,还是从存货、固定资产、薪资等各种业务处理的规则上,都提供了全面、实用的新会计准则解决方案、帮助企业轻松应对新会计准则

用友总账期初余额如何修改

2. 用友总账期初余额如何修改

1、首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮;5、数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;6、检查完毕之后期初余额就设置完成了;7、最后记得点击“退出”。操作环境:用友ERP-U8版本(870sp3),联想windows10家庭中文版拓展资料:一、用友ERP-U8用友ERP-U8财务会计帮助企事业单位解决财务核算问题,提高工作效率和提升管理的系统工具。 模块:UFO报表、固定资产、总帐、专家财务评估(基础版)、应收款管理、应付款管理、网上报销 现金流量表、网上银行。二、用友ERP-U8功能要点1、总账总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。2、UFO报表UFO与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表,在此基础上提供了丰富的实用功能,完全实现了三维立体表的四维处理能力。3、固定资产本系统适用于各类企业和行政事业单位进行固定资产管理、折旧计提等。可同时为总账系统提供折旧凭证,为成本管理系统提供固定资产的折旧费用依据。三、用友ERP-U8应用价值1:财务核算自动化U8总账系统可以满足企业不同角色的会计人员处理日常业务,系统可以自动编制收款、付款、转账凭证,自动进行期末记账与结账,自动形成总分类账、明细分类账和财务报表,自动进行财务分析。既可以提高企业财务核算效率,又可以实时反映业务运营状况2:真正的财税一体化为企业提供财税一体化的应用,解决企业所得税纳税填报困难,防止因不熟悉税收政策和财税差异而造成的计算和填报错误,根本提高纳税申报质量。3:实时的银企互联利用网上银行,帮助企业会计和出纳人员不必每天往来于企业和银行之间办理繁琐的业务,实现网上付款,余额查询、交易明细查询和实时对账4:全面支持新会计准则U8财务方案,不论从科目体系、财务报表、合并报表财务体系设计上,还是从存货、固定资产、薪资等各种业务处理的规则上,都提供了全面、实用的新会计准则解决方案、帮助企业轻松应对新会计准则

3. 用友总账期初余额如何修改

亲亲您好,很高兴为您解答[开心]。亲亲为您找到用友总账期初余额修改的方法哦。 1.首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;2.然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;3.然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;4.然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮5.数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;6.检查完毕之后期初余额就设置完成了;7.最后记得点击“退出”。希望本次服务能帮到您,您可以点击我的头像关注我,后续有问题方便再次向我咨询,期待能再次为您服务。祝您;生活愉快,一切顺利[温暖][温暖]【摘要】
用友总账期初余额如何修改【提问】
亲亲您好,很高兴为您解答[开心]。亲亲为您找到用友总账期初余额修改的方法哦。 1.首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;2.然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;3.然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;4.然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮5.数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;6.检查完毕之后期初余额就设置完成了;7.最后记得点击“退出”。希望本次服务能帮到您,您可以点击我的头像关注我,后续有问题方便再次向我咨询,期待能再次为您服务。祝您;生活愉快,一切顺利[温暖][温暖]【回答】

用友总账期初余额如何修改

4. 用友总账期初余额如何修改

1、首先打开用友软件,点击打开“总账系统”;

2、然后在用友软件页面的上方点击“总账”,打开下拉菜单;

3、然后在打开的下拉菜单中依次选择“设置”>“期初余额”;

4、然后录入数据之后点击上方的“刷新”按钮;

5、数据录入完成之后,记得进行试算,判断是否平衡;

6、检查完毕之后期初余额就设置完成了;

7、最后记得点击“退出”。

5. 用友财务软件修改年初余额怎么修改?

用友财务软件修改年初余额按以下步骤:
  一、逐月将已经审核、记账、结账的凭证,按月执行反结账、反记账、取消审核
  二、恢复到所有业务都没有审核、记账、结账的状态。
  三、点击总账-设置-期初余额,也即当初录入期初余额的界面,逐笔修改需要修改的年初余额
  四、修改后再分别按序每月审核凭证、记账、结账。

用友财务软件修改年初余额怎么修改?

6. 用友怎么录入期初余额

进入“总账系统”后,执行“设置→期初余额”命令,即可进入如图3-25所示的“期初余额录入”窗口。
一般地,系统会为每个科目提供一个默认的科目余额方向,但有些科目,特别是部分词整科目,它们的余额方向可能与默认的余额方向相反,此时,需要对科目余额方向进行调整.单击“期初余额录入”窗口的【方向】按钮,系统弹出“调整余额方向”
对话框,若确实要调整,则单击【是】按钮,该科目的余额方向即可调整为实际的余额方向。需要说明的是余额方向的调整一般在录入期初余额之前进行,否则需要将期初余额清零才允许进行调整。
系统规定在录入期初余额时,只能录入末级科目余额,上级科目余额由系统自动计算填列,所以用户需要根据备科目“期初余额”栏显示颜色区分科目级次。白色的单元为末级科目,可以直接输入期初余额;灰色的单元为非末级科目,不允许录入期初余额,待下级科目余额录入完成后自动汇总生成。一般科目在余额录入时,将光标移到需要输入数据的余额栏,直接输入数据即可。
但若遇到黄色单元,则代表对该科目设置了辅助核算,不允许直接录入余额,需要在该单元格中双击进入“辅助账期初设置”,在辅助账中输入期韧数据,完成后自动返回总账期初余额表中。

7. 期初已建账,用友怎么反结账到上一个年度

1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。【摘要】
期初已建账,用友怎么反结账到上一个年度【提问】
1、传统结转模式(12月结账-新建立年度账-结转上年余额)解决方法,进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。

2、新结转模式 (12月结账-新年度开账-结转上年余额) 解决方法,先进入上一年度正常反结账反记账调整业务,再进入新的年度重新结转余额。

3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式,因为数据库后台还在同一数据库中,所以直接取消上年12月结账即可反年结。【回答】

期初已建账,用友怎么反结账到上一个年度

8. 用友年度结账后,如何修改或增加会计科目

有两个办法解决:
直接在第二年的期初修改。具体方法是先将上年的科目余额表(明细)和往来余额表打出来,然后结转上年数据。在期初录入中把要改的科目期数改为0,在会计科目设置中增加明细科目,根据余额表的数据在期初中重新录入新增明细的科目上年数,这种做法是不需要修改上年账务,但有点麻,要手工录入一些期初数。
在当年的账务中取消结账和记账,取消审核,重新修改会计凭证上,把需要改的科目都改过来,再记账结账,结转下年。