审计员工作职责

2024-05-14

1. 审计员工作职责

职业百科:审计员的职业介绍和能力需求,女孩子找工作的首选

审计员工作职责

2. 审计人员的职责

  审计部主要职责为: 
  (一)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估;
  (二)对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的会计资料及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计,包括但不限于财务报告、业绩快报、自愿披露的预测性财务信息等;
  (三)协助建立健全反舞弊机制,确定反舞弊的重点领域、关键环节和主要内容,并在内部审计过程中合理关注和检查可能存在的舞弊行为;
  (四)至少每季度向审计委员会报告一次,内容包括但不限于内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题。
  审计部经理职责:
  1、组织内审人员的业务培训,支持审计人员依照国家的相关法律、法规及公司的规章制度行使其审计监督权。
  2、负责拟定审计计划和审计范围,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作。
  3、负责对审计情况进行复核,并组织编写审计报告及审计评价书。
  4、负责就初步审计结果与被审计单位进行沟通。
  5、协助公司有关单位对财务、经营管理情况进行分析,为公司决策提供依据。
  6、负责建立内部激励机制,对内部审计人员的工作进行监督、考核,评价第 5页 共 12页惠州亿纬锂能股份有限公司内部控制管理制度其工作业绩,激励其努力工作。
  7、制定单位经营预算,控制单位经营支出。
  8、确保审计团队的人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验,以完成本章程所要求的任务及使命。
  审计人员职责
  1、根据审计计划和审计范围,选择适当的审计方法进行现场审计。
  2、根据审计情况,收集相关的事实依据,编写审计工作底稿。
  3、根据审计底稿,编写相关的审计报告及意见。
  4、负责审计意见的具体处理,保证意见的及时处理及信息的及时反馈
  5、建立、健全审计档案,保证资料的及时归档,并负责管理。

3. 审计人员的职责

根据《审计法》和《审计法实施条例》的规定,审计机关的基本职责是:1、直接进行下列审计:——本级预算执行情况和其他财政收支情况;——本级各部门(含直属单位)和下级政府预算的执行情况和决算,以及其他财政收支情况;——国家事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支;——中央银行的财务收支;——国有及国有资本占控股地位或主导地位的金融机构的资产、负债、损益;——国有及国有资本占控股地位或主导地位的企业的资产、负债、损益;——政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算;——政府部门管理的和其他单位受政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支;

审计人员的职责

4. 审计工作职责和内容

你好。审计工作职责:具有经济监督职责,这是基本职责。意思是指通过审计,监察和督促被审计单位的经济活动在规定的范围内、在正常的轨道上进行;监察和督促有关经济责任者忠实地履行经济责任,同时借以揭露违法违纪、稽查损失浪费、查明错误弊端、判断管理缺陷和追究经济责任等。具有经济鉴证职责,指审计机构和审计人员对被审计单位会计报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规,并出具书面证明,以便为审计的授权人或委托人提供确切的信息,并取信于社会公众的一种职能。具有经济评价职责,是指审计机构和审计人员对被审计单位的经济资料及经济活动进行审查,并依据一定的标准对所查明的事实进行分析和判断,肯定成绩,指出问题,总结经验,寻求改善管理、提高效率、效益的途径。审计工作内容:总结来说就是发现问题,解决问题。通过审计的“七种武器”:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行、分析程序,最终对企业的财务报表发表意见的。简单直白的说,审计就是查账的,对财务会计报告进行审计,对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计,是最常规的审计工作内容。【摘要】
审计工作职责和内容【提问】
你好。审计工作职责:具有经济监督职责,这是基本职责。意思是指通过审计,监察和督促被审计单位的经济活动在规定的范围内、在正常的轨道上进行;监察和督促有关经济责任者忠实地履行经济责任,同时借以揭露违法违纪、稽查损失浪费、查明错误弊端、判断管理缺陷和追究经济责任等。具有经济鉴证职责,指审计机构和审计人员对被审计单位会计报表及其他经济资料进行检查和验证,确定其财务状况和经营成果是否真实、公允、合法、合规,并出具书面证明,以便为审计的授权人或委托人提供确切的信息,并取信于社会公众的一种职能。具有经济评价职责,是指审计机构和审计人员对被审计单位的经济资料及经济活动进行审查,并依据一定的标准对所查明的事实进行分析和判断,肯定成绩,指出问题,总结经验,寻求改善管理、提高效率、效益的途径。审计工作内容:总结来说就是发现问题,解决问题。通过审计的“七种武器”:询问、观察、检查、函证、重新计算、重新执行、分析程序,最终对企业的财务报表发表意见的。简单直白的说,审计就是查账的,对财务会计报告进行审计,对企业资产负债表、损益表、现金流量表、会计报表附注及相关附表所进行的审计,是最常规的审计工作内容。【回答】

5. 财务审计岗位职责

 财务审计岗位职责(15篇)
                      在不断进步的社会中,很多地方都会使用到岗位职责,制定岗位职责可以有效地防止因职务重叠而发生的工作扯皮现象。什么样的岗位职责才是有效的呢?以下是我为大家收集的财务审计岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
    
    财务审计岗位职责1      职责
    1、审查企业各项财务制度的落实情况,拟定审计方案;
    2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
    3、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作的合规性;
    4、定期或者不定期的进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
    5、针对所有涉及的审计事宜,编制内部审计报告,提出处理意见和建议;
    6、参与对集团经营活动、审计活动等审计工作;
    7、进行企业保密工作,按规定使用所获取得财务资料;
    8、根据管控权限和相关管理制度管控下属分子公司的审计工作。
    岗位要求:
    1、学历:本科以上学历
    2、专业:财务管理学、会计学等相关专业
    3、工作经验:精通会计学、财务管理等审计领域,在房地产行业或建筑行业从事审计工作者优先考虑。
  财务审计岗位职责2      1、严格执行公司管理和会计制度,公司费用报销的整理、财务审核和监督工作;
    2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴;
    3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理;
    4、完成上级交办的其他工作。拥有会计从业资质及至少担任类似岗位的1年工作经验;
    5、具备独立处理审计、往来相关业务的能力;
  财务审计岗位职责3      1、财管、会计专业毕业,拥有中级职称优先;
    2、英语六级,口语流利,能与外方客户正常交流(包括邮件及面对面交流)。
    3、具备一定的财务、税务经验、若具体涉外税收经验,则更佳。
    4、条件优异者,待遇不受上述限制,可面谈。
  财务审计岗位职责4      职位信息
    1、根据公司财务相关制度,制定公司财务合规制度和合规流程;
    2、负责对所有涉及的审计事项,提出处理意见和建议;
    3、负责检查财务部相关人员因离职时的离任审计工作,交接审计工作;
    4、负责对公司财务收支和经营活动进行系统的内部审计监督;
    5、做好有关审计材料的原始调查和收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护企业合法权益;
    6、对检查中发现的财务风险进行预警并及时汇报,编写内部审计报告,提出财务管理合理化建议,并督促财务部制定整改措施,做好合规工作。
    任职要求:
    1、熟练应用财务软件、办公软件、PPT制作等大专及以上学历,财务类会计或者审计专业。
    2、持有会计师、审计师等初、中级职称证件,有商业地产、物业管理工作经验优先。
    3、正直、担当、做事稳重细心、严谨、有责任心。
    4、已在具有一定规模的公司担任审计经理(主管)职位、专业能力较高。
    5、熟悉内部审计流程和方法,熟悉审计数据分析,有良好的内控常识。
  财务审计岗位职责5      1、根据公司发展战略和发展规划,建立、推行并不断完善财务管理体系,内控体系,建立、健全并有效监督执行公司财务工作流程和各项财务管理制度;
    2、高效、准确地做好公司的资金计划、财务预算、核算、成本管理工作,监督公司运营各环节的预算执行情况。量化分析具体的财务数据,并结合企业整体战略,为企业决策和管理提供及时有效的财务信息支持;
    3、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及审计工作;
    4、为公司业务发展提供各项财务支持,提供所需财务信息;参与重大项目的财务交易结构设计及可行性研究,参与项目风险的评估、指导、跟踪和控制,做好重大项目的经济与财务分析,负责投资项目对交易结构中涉及到财务风险的审核;
    5、与公司各部门,政府各相关部门、税务机关、银行及会计师事务所等合作机构保持良好的协作关系;
    6、完成上级交办的其他工作。
  财务审计岗位职责6       岗位职责 :
    1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
    2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
    3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
    4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
    5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
    6、负责各项财务专项审计工作的实施;
    7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
    8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
    9、负责集团资产管理的检查与监督;
    10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
    11、负责集团财务审计资料的整理、归档;
    12、负责完成上级临时交办的各项工作。
     任职要求 :
    1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
    2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
    3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
    4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
    5、能适应频繁出差。
    财务审计类岗位
  财务审计岗位职责7       财务审计岗位职责: 
    1. 负责制定集团财务制度和财务管理办法,并组织实施;并贯彻、执行《会计法》等国家财经法规。
    2. 负责组织做好财务预算或财务收支计划,并监督、检查和评价预算或财务收支计划执行情况。
    3. 负责组织集团会计核算工作,真实、完整反映集团财务状况和经营成果,并进行分析,提出改善建议。
    4. 负责制定并严格执行资金管理制度,合理调配使用资金,监控资金的投入,提高资金使用效率。
    5. 负责对拟投资项目进行资金筹措、经济效益预测等财务方面的可行性分析,作为集团决策参考。
    6. 负责编制、审核集团月财务报表及年度财务决算报告。
    7. 负责建立健全财务档案管理制度,保证会计资料的安全与完整。
    8. 负责收集整理统计资料,制定和提供统计分析报告。
    9. 负责做好审计工作,检查、指导各子公司的财务工作,监督其财务运行并对其经营业绩进行考核、评价。
    10. 负责搞好部门建设,不断改进内部控制等管理工作。
    11. 负责对财务人员进行统一管理,做好财务人员的后续教育和专业培训工作,提高人员专业素质和部门工作绩效。
    12. 协助和支持其他部门的工作,保持部门之间良好的沟通。
    13. 完成集团领导交给的其他工作。
     辅助工作职责: 
    1. 负责与子公司的协调沟通,强化对下属各子公司财务管理过程的监控;
    2. 负责协助下属各子公司建立、健全各项财务管理制度。
    3. 负责按集团内部审计管理规定组织对集团各下属企业进行常规财务审计和专项审计。
    4. 负责对下属公司财务人员进行统一培训、管理、考核。
    5. 依据下属各子公司财务部的岗位需求,负责对其进行财务人员委派管理及考核。
     任职要求: 
    1、会计、财务、审计等相关专业全日制本科学历;
    2、三年以上同岗或相近岗位工作经验,具备相应的审计、法律知识,熟悉企业运作流程,熟悉办公软件;
    3、较强的判断能力、沟通能力、计划和执行能力、分析问题和解决问题的能力。
  财务审计岗位职责8      岗位职责:
    1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
    2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
    3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
    4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
    5. 实施对集团财务的.各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
    6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
    任职资格:
    1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
    2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
    3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
    4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
  财务审计岗位职责9      1、根据市社《全面预算管理制度》的要求,指导各经营单位(包括分公司、子公司及科室本部)的预决算编制,并进行审核(预决算差异分析、评价)和汇总,上报部门经理。
    2、审核季度决算表,检查各经营单位的预算执行情况,并就预算执行过程中存在的问题向部门经理提出整改意见。
    3、负责公司本部会计凭证的审核,并督促编报人员按时向公司经理室报送全公司合并会计报表、现金流量表、补充资料表、费用明细表、各经营单位收入情况汇总表、应收帐款帐龄分析表等。
    4、组织实施对各经营单位的内部审计工作,协助本部门经理加强对公司财务管理制度的实施情况的监督。
    5、积极配合外部审计和市社内部审计做好本公司的审计工作,认真做好公司下属各经营单位歇业及负责人离职等专项审计工作。
    5、负责检查、督促各经营单位做好会计基础工作,对违规现象、疑难问题提出财务处理意见。
    6、负责财务部日常管理工作,包括人员和岗位职责调整(含基层财务主管)、工作绩效的考核等。
    7、负责检查、督促会计电算化工作,保证运转正常。
    8、及时完成部门经理交办的其他工作。
  财务审计岗位职责10      出纳审计 岗位职责 
     职责描述 :
    1.负责编制和执行预算,财务收支计划;
    2.按照当地会计制度的规定运用用友ERP软件、记账、复帐,做到手续完备,账面清晰,按期报账;
    3.负责进行公司成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
    4.负责实行会计监督,严格维护财经纪律,对重要的财务收支业务须做不定期的抽查和复审;
     任职要求 :
    1.大专以上学历,应届毕业生可塑性强也可。
    2.熟悉会计报表的处理,会计法规和税法;熟练操作计算机办公软件、财务软件;
    3.良好的学习能力、独立工作能力,财务分析能力和职业道德;
    4.性格开朗、工作细致,责任感强,有良好的沟通能力、团队精神。
    5.独立熟练运用ERP软件(用友、金蝶等)
    出纳审计岗位
  财务审计岗位职责11       岗位职责 
    1、制订公司财务收支等审计计划,对公司财务收支情况和经营管理情况等进行审计,评价公司财务收支效果,指出存在的风险和缺陷,提出针对性的整改措施并督促整改。
    2、根据公司年度审计工作计划,参与公司其它审计项目审计工作,完成分配的审计任务。
    3、参与完善公司内部控制体系建设,并提供有关指导和培训。
    4、组织接受监管机构、上级公司、第三方机构的相关审计,并负责协调、整改等工作。
     岗位要求 
    1、国内外重点大学全日制本科以上学历,审计、财务、经济、金融等相关专业毕业,具备3—5年及以上政府、企业、中介机构财务审计经验。
    2、对财务审计工作有深入了解,掌握符合现代企业管理制度的财务审计理论和方法。
    3、熟悉财会、审计知识,具有敏锐的职业判断能力和审计经验。
    4、具有注册会计师(CPA)、国际注册内部审计师(CIA)、审计师(中级及以上)等相关证书者优先。有较好的英语听说读写能力。
    5、沟通协调能力强,工作严谨负责,诚实正直,具有团队合作精神。
  财务审计岗位职责12       岗位职责: 
    1、根据公司战略需求,协助上级筛选美国及其它国家优秀的投资移民项目及项目合作方;
    2、调研美国及其它地区优秀的区域中心和投资移民开发商;
    3、对筛选的项目进行对比分析,形成报告;
    4、配合公司决策层针对筛选出的项目进行确认和签约;
    5、针对公司引进的项目进行初步包装和形成培训PPT;
    6、根据最新动态及时更新项目文件,提供销售支持;
     岗位要求: 
    1、学历本科以上,海外留学背景者尤佳;
    2、金融、财务审计类学科尤佳;
    3、具备良好的沟通能力、学习能力以及团队协作能力;
    4、英文6级以上。
    1、拥有5年以上财务或财务审计类工作经验;
    2、熟练操作一般纳税人企业财税设置、内控设置;
    3、熟练操作财务软件、ERP及熟练使用excel函数等办公软件;
    4、热爱财务岗位工作、对工作富有责任心且原则性强。
  财务审计岗位职责13       任职资格:   
    1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
    2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
    3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
    4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
    5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
    6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
     岗位职责: 
    1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
    2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
    3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
    4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性。
  财务审计岗位职责14       职位描述 :
    1、对项目组进行组织与管理,完成各类评估项目;
    2、收集与资产评估相关的行业资料,维护公司的客户资源;
    3、培养和指导项目组人员。
     职位要求 :
    1、资产评估、财会、机械设备相关专业,全日制本科以上学历;
    2、三年以上资产评估机构从业经验;
    3、具有执业注册资产评估师执业资格;
    4、有良好的学习能力、沟通能力和团队协作能力,有责任心和敬业精神。
  财务审计岗位职责15      财务审计专家 岗位职责 
     职责描述 :
    1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
    2、对财务收支、经营活动进行审计;
    3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
    4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
    5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
     任职要求 :
    1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
    2、8年以上相关工作经验;
    3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
    4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
    5、参与过赴美上市工作经验优先。
    财务审计专家岗位
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财务审计岗位职责

6. 财务审计岗位职责

 财务审计岗位职责(精选6篇)
                      在日新月异的现代社会中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责是一个具象化的工作描述,可将其归类于不同职位类型范畴。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗?下面是我精心整理的财务审计岗位职责(精选6篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
    
    财务审计岗位职责1     岗位职责 :
    1、负责协助制订与完善集团审计管理制度和工作流程;
    2、负责协助集团年度财务审计工作目标与审计计划的制订与执行;
    3、负责定期对集团范围内各单位财务审计,按要求提出财务审计报告;
    4、负责集团各单位绩效经营目标的执行与完成情况的审计,提出审计结果;
    5、负责集团资产的处置、呆坏账清理确认工作的执行;
    6、负责各项财务专项审计工作的实施;
    7、负责集团各项财经违规、违纪案件的调查、取证与落实;
    8、负责对集团投资、合作项目的财务评估与运营情况审计;
    9、负责集团资产管理的检查与监督;
    10、负责集团薪酬制度执行情况的检查与监督;
    11、负责集团财务审计资料的整理、归档;
    12、负责完成上级临时交办的各项工作。
     任职要求 :
    1、财务、审计、企业管理相关专业,大专及以上学历,中级以上职称、CIA或注册会计师资格;
    2、5年以上财务管理工作经验,至少3年以上财务经理或内部审计师工作经验;
    3、丰富的内审工作经验、经济案件侦察经验者优先;
    4、性格沉稳、意志坚强、原则性强,忠诚、可靠;
    5、能适应频繁出差。
    财务审计类岗位
    财务审计岗位职责2     任职资格: 
    1、财务、审计、经济管理及相关专业大学本科以上学历,中级会计师或注册会计师职称优先;
    2、五年以上房地产财务工作经验或内部审计工作经验或会计师事务所相关工作经验,有集团型企业总部内审经验优先;
    3、熟悉财税法规、企业内部审计程序和公司财务管理流程;
    4、对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力,对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解;
    5、熟练使用办公软件、较强的写作能力、判断与决策能力、沟通与协调能力、计划与执行能力,较强的职业敏感性,擅于发现问题,解决问题;有较强的学习能力,有较好的逻辑思维能力;
    6、认同公司企业文化、为人诚信正直,责任心强,敢于坚持原则,职业操守良好。
     岗位职责: 
    1、根据部门制定的年度计划针对不同的审计项目编制具体的审计方案;
    2、根据审计计划负责内部审计项目的具体实施,负责编制审计项目工作底稿,审计报告;
    3、监督集团所属各单位财务管理和各项内部管理制度的执行情况,对财务管理,内部控制,风险管理方面出具管理建议;
    4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协调拟定、评价、完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的`控制有效性。
    财务审计岗位职责3     岗位职责: 
    1、负责编制内审方案,整理审计证据,准备相关审计文件,提出审计建议;
    2、参与现场审计,做好公司的财务清查工作;
    3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价,并提出改进建议;
    4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;
    5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。
    6、负责团队的管理,及相关制度的落实
     任职要求: 
    1、大专及以上学历,审计或会计相关专业;
    2、2年以上全盘帐务工作经验,3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;
    3、熟悉审计、财经相关法律法规;
    4、工作认真细致,爱岗敬业,吃苦耐劳,有良好的职业操守,有良好的沟通能力。
    财务审计岗位职责4     职责描述 :
    1、建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及管理流程采取预警措施;
    2、对财务收支、经营活动进行审计;
    3、组织专项审计,对重大经济项目进行审计;
    4、根据管理层安排,对必要岗位人员实施离任经责审计;
    5、对提升公司收益及降低损失的事项提出管理建议。
     任职要求 :
    1、财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历;
    2、8年以上相关工作经验;
    3、具有中国注册会计师(CPA)、美国注册会计师(AICPA)、国际内部审计师(CIA)或其他专业资格者优先;
    4、有从事互联网金融行业工作经历优先;
    5、参与过赴美上市工作经验优先。
    财务审计专家岗位
    财务审计岗位职责5     岗位职责 :
    1、对集团下属地产、酒店、百货、建筑、物业公司开展财务收支审计、离任及经济责任审计工作,并提出改进管理、提高效益的建议。
    2、对集团业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性进行审查和评价,并提出改善的意见和建议。
    3、对违反公司规定的行为及隐含重大控制风险的事项进行专项审计调查。
     任职要求 :
    1、教育水平:大学财务、管理、经济类本科以上学历
    2、工作经验:5年以上财务、审计工作经验,有大型及主流房地产企业财务及内控类审计、集团管控审计(多元化业务)工作履历优先。
    3、年龄:30岁左右。
    4、专业要求:熟悉房地产企业开发流程,熟练使用各种办公软件和各种财务软件,熟悉企业的内审工作。
    5、沟通关系(内部/外部):
    (1)品行优良无不良嗜好,对工作充满热情、能够承受一定工作压力,善于沟通,对待工作严谨,有良好的职业道德和敬业精神,原则性、责任心强,有团队精神,有良好的执行能力。
    (2)勇于承担有挑战性的工作,主动寻求各种学习资源不断进步,擅于淘汰过时的观念方法,并能将知识迅速转换成新方法。
    (3)致力于业务钻研,并总结经验教训,持续不断地改进工作方法和流程。
    财务审计岗位职责6     岗位职责: 
    1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;
    2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;
    3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;
    4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;
    5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;
    6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;
     任职资格: 
    1.统招本科以上,财会审计类 ,中级会计师以上职称、注册会计师优先。
    2.3年以上同类岗位工作经验,房地产企业的2年以上内部审计经验。独立负责过多个中型以上审计项目,并出具审计报告。
    3.熟练掌握房地产企业、施工企业的财务核算流程。
    4.具备带团队能力;熟练掌握运用新会计准则、新税法条例,熟练掌握新旧准则的差异;对待问题,能有一定的深度和见解,语言表达能力强。
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7. 审计专员岗位职责

 审计专员岗位职责(9篇)
                      随着社会不断地进步,很多场合都离不了岗位职责,明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责,能够最大化的进行劳动用工管理,科学的进行人力配置,做到人尽其才、人岗匹配。我敢肯定,大部分人都对制定岗位职责很是头疼的,以下是我整理的审计专员岗位职责,仅供参考,大家一起来看看吧。
    
    审计专员岗位职责1       岗位职责: 
    1、负责对公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;
    2、协助审计主管编写内部审计计划;
    3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;
    4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;
    5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;
    6、编制审计报告,披露问题,提出改进建议和决策依据;
    7、参与公司业务流程或制度改进和风险评估。
     任职资格: 
    1、审计、会计、财务、法律等专业大专以上学历,具有注册会计师或审计师资格;
    2、具有财会、审计等相关工作经验者优先;
    3、精通国家财税法规,熟悉企业会计、审计、税务等业务的全部流程;
    4、较强的沟通及协调能力,优秀的书面写作和口头表达能力;
    5、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识。
  审计专员岗位职责2       职责: 
    1,根据公司战略与经营目标,拟定审计计划并参与内控工作;
    2,负责组织实施内部审计工作,监督检查各项内控措施的运行情况;
    3,对审计结果汇报,作出整改方案并监督落实;
    4,根据实际业务情况,开展专项内部审计工作;
    5,采购价格的审核,采购成本控制;
    6,负责部分子公司账务处理与纳税申报。
     任职要求: 
    1.会计、审计相关专业,专科及以上学历
    2.3年以上工业企业主办会计或审计业务工作经验,有财务、会计等工作经验亦可考虑。
    4.熟悉财务软件,WINDOWS相关操作,excel操作熟练。
    4,品德高尚,原则性强,无不良嗜好。
  审计专员岗位职责3       职责: 
    1、参与研究制订其它有关规章制度。
    2、制订月度审计监察工作计划,经批准后组织实施。
    3、对公司及所属内部独立核算单位的月度财会报表和经济核算报表的合法性和真实有效性进行审计。
    4、定期和不定期地向公司领导报告审计监察工作状况,提出完善控制和管理措施的建议。
     任职资格: 
    1、3-5年财务、审计工作经验,有会计师事务所工作经历优先。
    2、有财经类初级职称,有中级职称者优先。
    3、熟练操作办公软件及常用财务软件。
    4、保密意识良好,抗压能力强。
  审计专员岗位职责4      职责:
    1.制订并完善工程审计方面的制度和流程,参与编制公司年度审计工作计划。
    2.根据审计工作计划拟定工程审计项目实施方案并负责落实。
    3.对本公司及其子公司的基建工程、土建维修、装修和重大技术改造、扩建、大修、检修等项目的立项、招标、概(预)算、决算和竣工交付使用进行审计监督,检查资料的真实性、完整性,工期和质量的管控情况,费用的合理性、准确性,针对发现的问题,提出相关建议,并跟进整改情况。
    4.收集、整理审计证据,编制审计工作底稿,出具审计报告。
    5. 负责资料归档,遵守审计职业道德和保密规定。
    6. 领导交办的其他工作。
    任职要求:
    1. 工程类相关专业大专及以上学历,熟悉工程、造价、招投标、合同管理,具有预算员职业资格证、造价员资格证书优先。
    2. 5年以上工程审计、预算造价、工厂管理、成本核算等相关工作经验,对各类技改、零星工程项目有比较系统的了解和实践经验。
    3. 较强的沟通协调能力,优秀的分析问题、解决问题的能力。
    4. 良好的独立工作能力、敬业精神和团队协作意识。
  审计专员岗位职责5      职责:
    (1)在部门领导的直接领导下实施对项目工程预算管理工作,直接对部门领导负责;
    (2)认真贯彻执行公司的各项管理规章制度,协助部门领导建立健全项目部各项管理规章制度;
    (3)负责项目编制工程的施工图预、结算及工料分析,管理工作;
    (4)能协助财务进行成本核算;
    (5)会掌握准确的市场价格和预算价格,及时调整预、结算;
    (6)负责对分管项目工程的安装工程进度款的审查;
    (7)负责对竣工验收工程资料的完备性、准确性及其整理、归档管理;
    (8)负责完成各级领导交办的各项临时工作。
    任职资格:
    1、工程造价、工程管理等专业大专及以上学历;
    2、1年及以上预算工作经验,,(需住工地)具备施工现场工作经验;
    3、熟悉材料和工程造价动态;
    4、熟悉现行工程造价规范及操作规程;
    5、责任心强,工作严谨认真,有敬业精神,能吃苦耐劳。
  审计专员岗位职责6      职责:
    根据公司工程业务的实际情况,有重点的选择工程项目控制要点开展专项检查、审计工作,制定年度工程项目审计计划报经部门负责人审批,经批准后制定项目实施计划并执行。
    对工程造价中的材料进行询价、监督、审核。
    适时的勘验现场,进行现场测量记录,负责工程审计项目全过程(包括工程变更、进度款支付、阶段性验收、竣工验收等工作)跟踪审计工作,检查合同或协议的执行情况。
    定期对制度、流程的执行情况进行检查,并审核工程项目进度款申报及结算资料。
    对工程预算费用执行情况的进行审计。
    审计过程中发现的问题,需要进行分析与反馈,提出改进和提高的合理化建议。
    完成公司领导交待的其它相关任务。
    任职要求:
    1、工程技术、工程管理、工程经济等相关专业大专及以上学历,具有大型商场、SHOPPING MALL工程监理经验者优先。
    2、2年以上审计或者风险控制经验,具有良好的审计、财务、管理、法律等知识背景。
    3、熟悉建筑法及相关法律、法规,熟悉工程投资控制、工程造价及建筑施工管理知识。
    4、有独立编制工程预算,独立完成专业工程项目内审的工作经验,熟悉工程项目管理的`关键流程。
    5、具有良好的沟通能力、协调能力、应变能力及团队精神;
    6、处事公正、公平,原则性强,能承受较大压力,良好的职业道德和团队协作精神。
  审计专员岗位职责7      职责:
    1、了解工程项目的整体投资情况,必要时审核概预算书;
    2、对工程项目的勘察、设计、施工、项目采购、建设监理等招标投标活动进行过程跟踪审计监察,项目设有标底的,对工程项目的标底进行预审 ;
    3、依据国家及公司的有关规定,对设计、施工、采购、委托监理合同进行审计;
    4、必要时,参与项目建设的全程跟踪审计;对合同工程的完工结算进行审计;对需要外审的工程项目作好内审及协调工作;
    5、及时对审计过程发现的问题进行相关分析,并报告;
    6、对建设管理的内部控制制度进行审核,提出改善意见;
    7、完成上级交办的其他工作。
    任职资格:
    1、教育背景:土木工程、机电工程、工程管理或工程造价类本科及本科以上学历或中级专业技术任职资格。具注册造价工程师或注册建造师等资格优先。
    2、工作经验:从事本专业技术、工程管理、工程审计工作三年以上,具有完整项目实施的参与经历,年龄在25岁以上。
    3、培训经历:受过招标投标、工程管理、工程审计、工程预算等方面培训。
    4、技能技巧:优秀的沟通、执行能力;掌握管理类基本知识;熟悉工程建设程序;对招标投标法、合同法等与工程建设相关的法律法规以及政府部门相关文件较为系统理解;能够运用审计、监察、工程、法律等知识分析问题、解决问题;具一定抗压能力,很好团队合作的能力。
    英语或韩语良好。
  审计专员岗位职责8       职责: 
    1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。
    2.审计集团各下属单位、部室等相关单位经营目标责任的履行情况。
    3.集团各单位、部室主要负责人的离任审计。
    4.审计集团各单位、部室内控制度的建立健全和执行情况。
    5.组织做好基建、修缮工程等专项工作的财务概(预)算执行情况及决算情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。
    6.审计集团财务及各核算单位的财务报表、财务预决算、资金管理与使用、固定资产管理等执行情况。
    7.协助主管领导做好审计前的各项准备工作,做好审计记录、审计证据的收集和调查取证工作,并编制审计报告,提出审计意见和建议。
    8.负责做好审计工作的档案管理工作。
    9.领导交办的其他需要审计的事项。
     任职要求: 
    1.会计、审计专业本科或以上学历,三年以上大中型企业财务审计工作经验;
    2.熟悉和掌握国家、行业的财经法规和方针政策;
    3.思维敏捷,有很强的组织、协调能力和文字表达能力;
    4.具有极强的财务审计分析能力;
    5.严守审计纪律,恪守审计职业道德。
  审计专员岗位职责9      职责:
    1、协助部门经理制定公司年度工程审计计划,独立或组织编制工程审计项目工作方案;
    2、负责建立审计部工程审计制度和规范,建立工程项目的全过程合规性审计体系,以工程项目管理审计为重点,开展工程审计业务,保证项目运作过程处于可控之中;
    3、参与建设项目立项、设计、招投标、合同签订等前期工作的审计监督审核。
    4、负责对所有公司的工程项目进行审计,能够发现工程项目各阶段存在的问题并提出整改意见;对审计过程中发现的问题进行跟踪检查,督促审计建议的落实并实施必要的后续审计;
    5、负责编制工程审计底稿及审计报告,并向管理层进行汇报;
    6、完成领导交办的其他工作。
    岗位要求:
    1、年龄要求25-35岁之间,大专及以上学历,相关专业;
    2、工作经验 六年以上土建、建安、造价工作经验,具有大型集团工程审计部、工程项目管理、工程造价咨询公司或工业建筑工程建设审计经验,一级建筑师证或者注册造价师证优先;
    3、熟悉工程建筑领域相关法规法规、图集规范、清单定额,专业过硬,执行能力强;
    4、熟练使用电脑、办公软件、相关行业软件(广联达、智多星、CAD等);
    5、个性特征 作风正派,遵纪守法,有较强的责任心;
    6、其它要求 能适应不定期出差,无不良嗜好。
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审计专员岗位职责

8. 审计主要工作职责

 审计需要为人正直、做事踏实,具有良好的学习督导能力、组织协调能力和较好的敬业精神与团队合作精神。以下是我精心收集整理的审计主要工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
   审计主要工作职责1 
  1、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作;
  2、根据中标  通知书  审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;
  3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;
  4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;
  5、组织公司工程地方材料的  市场调查  ;协助制定工程地方材料价格。
   审计主要工作职责2 
  1、参与执行各类型审计业务;
  2、独立承担小型项目的审计工作;
  3、负责编制审计业务工作底稿;
  4、负责利用审计  方法  ,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
  5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
  6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计  报告  ;
  7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;
  8、听从主审人员安排,完成审计工作。
   审计主要工作职责3 
  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理  建议书  等审计文书;
  3、负责审计过程中与相关部门门]的协调和沟通;
  4、督促跟踪审计结论和建议的落实。
   审计主要工作职责4 
  1、 内控管理体系的建设
  1)建立健全公司各项  规章制度  、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
  2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
  3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制  措施  的尽快落地。
  4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
  5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
  2、资金风险防控
  1)负责完善集团资金管理制度与规范。
  2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案
  3、整体风险把控和汇报分析
  1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及  自我评价  报告等。
  2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规  文化  的建立。;
   审计主要工作职责5 
  1、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;
  2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
  3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;
  4、完成部门经理交代的其他工作。
   审计主要工作职责6 
  1、 协助完成年度责任目标的完成;
  2、 负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;
  3、 协助完成公司所属项目的竣工审计;
  4、 完成公司所投资的子公司的年度审计;
  5、 负责完成公司领导干部的离任审计;
  6、 协助上级完成专项审计工作;
  7、 协助制定审计制度和相关规定;
  8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
   审计主要工作职责7 
  1、参与执行各类型审计业务;
  2、独立承担小型项目的审计工作;
  3、负责编制审计业务工作底稿;
  4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
  5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
  6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
    
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